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平成29 平成29年度12月補正予算(追加提案分) | いわき市役所

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(1)

     2017.12 28

  平成29年度

年 度

  (議案第25号~議案第35号)

い  わ  き  市

わ き 市 2 0 1 6 ・ 9 予

    算     書  (   月 補 正

(12月補正追加分)

12

(2)
(3)

○一般会計

議案第25号 平成29年度いわき市一般会計補正予算(第5号)……… 3頁

○特別会計

議案第26号 平成29年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)………11頁

議案第27号 平成29年度いわき市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)………17頁

議案第28号 平成29年度いわき市介護保険特別会計補正予算(第2号)………21頁

議案第29号 平成29年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)………25頁

議案第30号 平成29年度いわき市卸売市場事業特別会計補正予算(第3号)………29頁

議案第31号 平成29年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第3号)………33頁

○企業会計

議案第32号 平成29年度いわき市水道事業会計補正予算(第1号)………39頁

議案第33号 平成29年度いわき市病院事業会計補正予算(第2号)………41頁

議案第34号 平成29年度いわき市下水道事業会計補正予算(第2号)………43頁

(4)
(5)
(6)
(7)

議案第25号

平成

29

年度いわき市一般会計補正予算(第5号)

平成29年度いわき市の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ30,984千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ150,228,934千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成29年12月21日提出

(8)
(9)

(単位 千円)

款 項

18繰入金 9,878,923 30,984 9,909,907

2基金繰入金 9,790,287 30,984 9,821,271

150,197,950 30,984 150,228,934

歳 入 合 計

第1表 歳入歳出予算補正

歳       入

(10)

(単位 千円)

款 項

1議会費 721,936 △2,778 719,158

1議会費 721,936 △2,778 719,158

2総務費 19,478,977 △89,302 19,389,675

1総務管理費 17,271,135 △118,570 17,152,565

2徴税費 1,151,652 32,155 1,183,807

3戸籍住民基本台帳費 660,295 △8,543 651,752

4選挙費 269,596 2,150 271,746

5統計調査費 29,700 1,202 30,902

6監査委員費 96,599 2,304 98,903

3民生費 47,397,351 16,810 47,414,161

1社会福祉費 23,220,544 49,349 23,269,893

2児童福祉費 16,254,922 △28,163 16,226,759

3生活保護費 7,662,630 △4,376 7,658,254

4衛生費 19,759,799 74,366 19,834,165

1保健衛生費 7,199,334 5,411 7,204,745

2清掃費 11,835,366 67,564 11,902,930

3上水道費 725,099 1,391 726,490

5労働費 102,380 566 102,946

1労働諸費 102,380 566 102,946

6農林水産業費 3,338,032 △15,192 3,322,840

1農業費 2,533,901 △19,306 2,514,595

2林業費 580,786 7,120 587,906

3水産業費 223,345 △3,006 220,339

歳       出

(11)

(単位 千円)

款 項

7商工費 4,901,943 22,688 4,924,631

1商工費 4,901,943 22,688 4,924,631

8 土木費 23,265,445 48,556 23,314,001

1土木管理費 477,818 16,320 494,138

2道路橋りょう費 8,141,257 28,274 8,169,531

3河川費 395,853 △2,588 393,265

4港湾費 50,850 △335 50,515

5都市計画費 9,932,549 8,203 9,940,752

6住宅費 4,267,118 △1,318 4,265,800

9消防費 7,135,995 36,052 7,172,047

1消防費 7,135,995 36,052 7,172,047

10 教育費 11,943,546 △60,782 11,882,764

1教育総務費 2,874,411 274 2,874,685

4幼稚園費 362,777 △4,759 358,018

5社会教育費 2,928,605 △42,790 2,885,815

6保健体育費 3,393,785 △13,507 3,380,278

150,197,950 30,984 150,228,934

歳 出 合 計

(12)
(13)
(14)
(15)

議案第26号

平成

29

年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)

平成29年度いわき市の国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,910千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ41,580,322千円とし、直診勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ529

千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ60,467千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成29年12月21日提出

(16)
(17)

(単位 千円)

款 項

9繰入金 2,857,169 8,910 2,866,079

1他会計繰入金 2,857,168 8,910 2,866,078

41,571,412 8,910 41,580,322

歳 入 合 計

    事      業      勘      定

第1表 歳入歳出予算補正

歳       入

(18)

(単位 千円)

款 項

1総務費 338,536 8,910 347,446

1総務管理費 217,200 5,301 222,501

2徴税費 85,784 3,609 89,393

41,571,412 8,910 41,580,322

歳       出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

(19)

(単位 千円)

款 項

3繰入金 29,453 △529 28,924

1他会計繰入金 15,812 △529 15,283

60,996 △529 60,467

歳 入 合 計

    直      診      勘      定

歳       入

(20)

(単位 千円)

款 項

1総務費 42,114 △529 41,585

1施設管理費 42,114 △529 41,585

60,996 △529 60,467

歳       出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

(21)

議案第27号

平成

29

年度いわき市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)

平成29年度いわき市の後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,744千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ3,719,639千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成29年12月21日提出

(22)
(23)

(単位 千円)

款 項

3繰入金 884,443 4,744 889,187

1他会計繰入金 884,443 4,744 889,187

3,714,895 4,744 3,719,639

歳 入 合 計

第1表 歳入歳出予算補正

歳       入

(24)

(単位 千円)

款 項

1総務費 81,129 4,744 85,873

1総務管理費 65,303 4,744 70,047

3,714,895 4,744 3,719,639

歳       出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

(25)

議案第28号

平成

29

年度いわき市介護保険特別会計補正予算(第2号)

平成29年度いわき市の介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,499千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ31,793,221千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成29年12月21日提出

(26)
(27)

(単位 千円)

款 項

7繰入金 4,434,854 △1,499 4,433,355

1一般会計繰入金 4,352,357 △1,499 4,350,858

31,794,720 △1,499 31,793,221

歳 入 合 計

第1表 歳入歳出予算補正

歳       入

(28)

(単位 千円)

款 項

1総務費 490,124 △1,499 488,625

1総務管理費 145,867 △1,499 144,368

31,794,720 △1,499 31,793,221

歳       出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

(29)

議案第29号

平成

29

年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)

平成29年度いわき市の土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,606千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ5,649,775千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成29年12月21日提出

(30)
(31)

(単位 千円)

款 項

4繰入金 3,702,333 8,606 3,710,939

1他会計繰入金 2,160,291 8,606 2,168,897

5,641,169 8,606 5,649,775

歳 入 合 計

第1表 歳入歳出予算補正

歳       入

(32)

(単位 千円)

款 項

1土地区画整理費 4,863,904 8,606 4,872,510

1総務管理費 119,049 △1,700 117,349

2事業費 4,744,855 10,306 4,755,161

5,641,169 8,606 5,649,775

歳       出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

(33)

議案第30号

平成

29

年度いわき市卸売市場事業特別会計補正予算(第3号)

平成29年度いわき市の卸売市場事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ644千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ313,185千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成29年12月21日提出

(34)
(35)

(単位 千円)

款 項

2繰入金 12,522 644 13,166

1他会計繰入金 12,522 644 13,166

312,541 644 313,185

歳 入 合 計

第1表 歳入歳出予算補正

歳       入

(36)

(単位 千円)

款 項

1卸売市場費 273,372 644 274,016

1卸売市場費 273,372 644 274,016

312,541 644 313,185

歳       出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

(37)

議案第31号

平成

29

年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第3号)

平成29年度いわき市の競輪事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算のうち「第1表 歳入歳出予算補正」に掲げるとおり、当該款項の区分ごとの金

額を補正する。

平成29年12月21日提出

(38)
(39)

(単位 千円)

款 項

1競輪事業費 19,858,285 △625 19,857,660

1競輪総務費 392,782 △625 392,157

4予備費 200,000 625 200,625

1予備費 200,000 625 200,625

20,556,574 0 20,556,574

歳 出 合 計

第1表 歳入歳出予算補正

歳       出

(40)
(41)
(42)
(43)

議案第32号

平成

29

年度いわき市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 平成29年度いわき市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 平成29年度いわき市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定

量を次のとおり補正する。

(業 務) (既決予定量) (補正予定量) ( 計 )

1 水 道 事 業

⑷ 主 要 な 建 設 改 良 事 業

ア 基幹浄水場連絡管整備事業 535,015千円 △615千円 534,400千円

イ 老 朽 管 更 新 事 業 4,906,350千円 △685千円 4,905,665千円

2 簡 易 水 道 事 業

⑷ 主 要 な 建 設 改 良 事 業

ア 老 朽 管 更 新 事 業 78,096千円 1,391千円 79,487千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

支 出

第1款 水 道 事 業 費 用 8,033,037千円 △35,395千円 7,997,642千円

第1項 営 業 費 用 7,349,073千円 △35,395千円 7,313,678千円

第2款 簡 易 水 道 事 業 費 用 304,979千円 3,565千円 308,544千円

第1項 営 業 費 用 269,237千円 3,565千円 272,802千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額6,790,368千円は過年度分損益勘定留保資金3,494,462

千円、当年度分損益勘定留保資金825,481千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

427,676千円及び繰越利益剰余金処分額2,042,749千円」を「不足する額6,787,923千円は過年度分

損益勘定留保資金3,653,675千円、当年度分損益勘定留保資金98,002千円、当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額427,676千円、減債積立金1,929,847千円及び建設改良積立金678,723千

(44)

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第2款 簡易水道事業資本的収入 160,074千円 1,391千円 161,465千円

第2項 他 会 計 出 資 金 159,339千円 1,391千円 160,730千円

支 出

第1款 水 道 事 業 資 本 的 支 出 9,256,336千円 △2,445千円 9,253,891千円

第1項 建 設 改 良 費 7,200,669千円 △2,445千円 7,198,224千円

第2款 簡易水道事業資本的支出 269,901千円 1,391千円 271,292千円

第1項 建 設 改 良 費 166,495千円 1,391千円 167,886千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

⑴ 職 員 給 与 費 1,177,924千円 △32,884千円 1,145,040千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条中「725,099千円」を「726,490千円」に、「592,244千円」を「593,635千円」に

改める。

平成29年12月21日提出

(45)

議案第33号

29

度いわき市病院事業会計補正予算 第 号

第 条 成29 度いわき市病院事業会計 補正予算 第 号 次 定め ところ よ

第 条 成29 度いわき市病院事業会計予算 以下 予算 という 第 条 定めた業 予定量 を次 とお 補正す

分 既決予定量 補正予定量 計 ⑷ 主要 建設改良事業

イ 新 病 院 事 業 15,086,954千円 933千円 15,087,887千円

第 条 予算第 条 定めた収益的収入及び支出 予定額を次 とお 補正す

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 ) 収 入

第1款 病 院 事 業 収 益 20,101,058千円 753千円 20,101,811千円 第 項 看 護 学 院 収 益 144,646千円 753千円 145,399千円

支 出

第1款 病 院 事 業 費 用 19,652,386千円 △315,405千円 19,336,981千円 第 項 業 費 用 19,437,354千円 △316,361千円 19,120,993千円 第 項 業 外 費 用 42,907千円 203千円 43,110千円 第 項 看 護 学 院 費 用 161,895千円 753千円 162,648千円

(46)

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第1款 資 本 的 収 入 16,485,303千円 2,187千円 16,487,490千円

第4項 負 担 金 507,532千円 2,187千円 509,719千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出 17,169,564千円 933千円 17,170,497千円

第1項 建 設 改 良 費 16,070,594千円 933千円 16,071,527千円

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

⑴ 職 員 給 与 費 9,249,141千円 △314,472千円 8,934,669千円

平成29年12月21日提出

(47)

議案第34号

平成

29

年度いわき市下水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成29年度いわき市下水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成29年度いわき市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務 の予定量を次のとおり補正する。

(業 務) (既決予定量) (補正予定量) ( 計 )

1,397,455千円 △1,745千円 1,395,710千円

1,359,939千円 1,300千円 1,361,239千円 ⑷ 主 要 な 建 設 改 良 事 業

ア 管 渠 建 設 事 業 イ ポ ン プ 場 建 設 事 業

ウ 処 理 場 建 設 事 業 1,887,906千円 △5,382千円 1,882,524千円

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第1款 下 水 道 事 業 収 益 8,329,988千円 △4,093千円 8,325,895千円 第2項 営 業 外 収 益 3,074,831千円 △4,093千円 3,070,738千円

支 出

第1款 下 水 道 事 業 費 用 8,303,256千円 △3,962千円 8,299,294千円 第1項 営 業 費 用 7,108,515千円 △3,962千円 7,104,553千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額2,706,232千円は、当年度分損益勘定留保資金

2,607,207千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額99,025千円」を「不足する額

2,705,784千円は、過年度分損益勘定留保資金3,770千円、当年度分損益勘定留保資金2,386,135

千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額99,025千円、減債積立金216,854千円」 に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第1款 資 本 的 収 入 5,836,687千円 △5,379千円 5,831,308千円 第2項 他 会 計 出 資 金 940,367千円 △5,379千円 934,988千円

支 出

(48)

第5条 予算第10条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

⑴ 職 員 給 与 費 379,078千円 △9,789千円 369,289千円

平成29年12月21日提出

(49)

議案第35号

平成

29

年度いわき市農業集落排水事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成29年度いわき市農業集落排水事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところ による。

第2条 平成29年度いわき市農業集落排水事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定め た収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第1款 農業集落排水事業収益 273,613千円 732千円 274,345千円 第2項 営 業 外 収 益 230,107千円 732千円 230,839千円

支 出

第1款 農業集落排水事業費用 291,172千円 887千円 292,059千円 第1項 営 業 費 用 232,231千円 887千円 233,118千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額78,800千円は、当年度分損益勘定留保資金78,800

千円」を「不足する額78,800千円は、過年度分損益勘定留保資金1,685千円、当年度分損益勘定 留保資金77,115千円」に改める。

第4条 予算第6条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

⑴ 職 員 給 与 費 10,487千円 887千円 11,374千円

平成29年12月21日提出

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